南宫28镇海股份(603637):镇海石化工程股份有限公司2023年内部独揽审计

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  遵守《企业内部管制审计指引》及中邦注册管帐师执业原则的闭联恳求,咱们审计了镇海石化工程股份有限公司(以下简称镇海股份公司)2023年12月31日的财政通知内部管制的有用性。

  遵守《企业内部管制根基外率》《企业内部管制运用指引》以及《企业内部管制评判指引》的轨则,修树健康和有用奉行内部管制,并评判其有用性是镇海股份公司公司董事会的负担。

  咱们的负担是正在奉行审计管事的根本上,对财政通知内部管制的有用性宣布审计主睹,并对预防到的非财政通知内部管制的巨大缺陷举行披露。

  内部管制具有固有控制性,存正在不行防守和挖掘错报的可以性。别的南宫28,因为情景的转移可以导致内部管制变得不当善,或对管制计谋和次序效力的水平消浸,按照内部管制审计结果臆度来日内部管制的有用性具有必然危险。

  咱们以为,镇海股份公司于2023年12月31日遵守《企业内部管制根基外率》和闭联轨则正在全面巨大方面维持了有用的财政通知内部管制。